一、预算安排情况
(一)收入预算说明
预算收入总额为20960.92万元,其中:事业收入为19873.92万元,其他收入为1087万元。
(二)支出预算说明
支出预算总额为20960.62万元,其中工资福利支出为6528.32万元,占31.15%;商品服务支出为10010.12万元,占47.75%;对个人及家庭的补助为712万元,占3.40%;其他资本性支出为3710.18万元,占17.70%。
二、 收支决算情况
(一)收入决算情况
收入总额为21878.34万元,其中:事业收入为20017.06万元,财政补助收入为658.80万元,其他收入为1202.48万元。
(二)支出决算情况
支出总额为18306.70万元,其中:工资福利支出5835.00万元,占31.87%;商品服务支出10521.30万元,占57.47%;对个人及家庭的补助为730.10万元,占3.99%;其他资本性支出为1220.30万元,占6.67%。