一、 预算安排情况
(一)收入预算说明
预算收入总额为24196.20万元,其中:事业收入为23706.20万元,其他收入为490万元。
(二)支出预算说明
支出预算总额为24546.83万元,其中工资福利性支出为8449.85万元,占34.42%;商品服务支出为7136.14万元,占29.07%;对个人及家庭的补助为814.50万元,占3.32%;其他资本性支出为8146.34万元,占33.19%。
二、 收支决算情况
(一)收入决算情况
收入总额为26413.23万元,其中:事业收入为24306.42万元,财政补助收入为768.86万元,其他收入为1337.95万元。
(二)支出决算情况
支出总额为23658.37万元,其中:工资福利性支出7823.43万元,占33.07%;商品服务支出7633.65万元,占32.27%;对个人及家庭的补助为1040.30万元,占4.40%;其他资本性支出为7160.99万元,占30.26%。